|
Faktúra |
6/12
|
režia príspevkov
|
1 000,80,- Eur |
s DPH |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Prísp. do réžie |
|
|
|
01.03.2012 |
|
Faktúra |
20220032
|
Revízia kuch. plyn. zariadení v ŠJ
|
300,00 |
s DPH |
22108
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
|
Eva Sečanská |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
18.07.2022 |
18.07.2022 |
|
Faktúra |
20221880
|
Teplo a ohrev TÚV
|
821,97 |
s DPH |
|
2
|
|
06.07.2022 |
|
|
|
DCa THERM, a.s. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
07.07.2022 |
07.07.2022 |
|
Faktúra |
1052237461
|
Vyúčtovanie 04/2022-06/2022
|
1 830,29 |
s DPH |
|
0427/2022
|
|
07.07.2022 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
18.07.2022 |
18.07.2022 |
|
Faktúra |
2220035216
|
Vodné, stočné
|
1 281,91 |
s DPH |
|
3
|
|
18.07.2022 |
|
|
|
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
18.07.2022 |
18.07.2022 |
|
Faktúra |
2220034804
|
Vodné, stočné
|
444,49 |
s DPH |
|
3
|
|
18.07.2022 |
|
|
|
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
18.07.2022 |
18.07.2022 |
|
Faktúra |
8309173740
|
Telekomunikačné služby
|
49,80 |
s DPH |
|
ISDN0235852
|
|
18.07.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
18.07.2022 |
18.07.2022 |
|
Faktúra |
0000014
|
Školské potreby pre ŠKD
|
801,65 |
s DPH |
22104
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
|
Mgr. Stanislav Kršiak |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
18.07.2022 |
18.07.2022 |
|
Faktúra |
20220031
|
Revízia kuch. plyn. zariadení v ŠJMŠ
|
75,00 |
s DPH |
22109
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
|
Eva Sečanská |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
18.07.2022 |
18.07.2022 |
|
Faktúra |
41220030
|
Prevádzkovanie PCO
|
52,72 |
s DPH |
|
18/2005
|
|
06.07.2022 |
|
|
|
Mesto Dubnica nad Váhom |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
07.07.2022 |
07.07.2022 |
|
Faktúra |
SR22013825
|
Nájom dávkovačov hyg. potrieb
|
65,09 |
s DPH |
|
5
|
|
18.07.2022 |
|
|
|
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r. o. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
18.07.2022 |
18.07.2022 |
|
Faktúra |
70631326
|
Webhosting ZŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
VK/09/09/057
|
|
18.07.2022 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
18.07.2022 |
18.07.2022 |
|
Faktúra |
22VF00165
|
Odvoz a skartácia arch. dokumentov
|
198,00 |
s DPH |
22080
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
|
OZO-RECYCLING, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
18.07.2022 |
18.07.2022 |
|
Faktúra |
2022090
|
Tonery
|
1 076,40 |
s DPH |
22112
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
|
Klobučník Ľuboš IBECO |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
18.07.2022 |
18.07.2022 |
|
Faktúra |
FV22234
|
Odborný kurz - učenie vonku
|
590,00 |
s DPH |
22111
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
|
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica OZ |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
18.07.2022 |
18.07.2022 |
|
Faktúra |
8309573257
|
Telekomunikačné služby
|
50,00 |
s DPH |
|
1.91312126
|
|
19.07.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
27.07.2022 |
27.07.2022 |
|
Faktúra |
20221879
|
Teplo a ohrev TÚV
|
2 116,75 |
s DPH |
|
2
|
|
06.07.2022 |
|
|
|
DCa THERM, a.s. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
07.07.2022 |
07.07.2022 |
|
Faktúra |
222066
|
adm. služby pri spracovaní projektu
|
450,00 |
s DPH |
|
43
|
|
06.07.2022 |
|
|
|
Darfinger s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
Faktúra |
2313972
|
Čistenie a nájom rohoží
|
45,79 |
s DPH |
|
11
|
|
20.07.2022 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
27.07.2022 |
27.07.2022 |
|
Faktúra |
09/2022
|
Údržba multifunkčného ihriska
|
3 995,88 |
s DPH |
22105
|
|
|
04.07.2022 |
|
|
|
VAAT, spol. s r. o. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
06.07.2022 |
06.07.2022 |