|
Faktúra |
2170934994
|
telefón
|
27.94.- |
s DPH |
č. A 3820558
|
|
|
25.10.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s MŠ Centrum I 32, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
25.10.2012 |
|
Faktúra |
1312227
|
služby v súvislosti s internetom
|
111,54 |
s DPH |
údržba PC siete/15.10.2008
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
|
DELNET SLOVAKIA, s.r.o |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad V8hom |
|
|
|
19.09.2013 |
|
Faktúra |
2014006
|
správa a servis počítačovej siete
|
250,00 |
s DPH |
Údržba počítačovej siete
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
Delnet Slovakia, s.r.o |
Základná škola s MŠ Centrum I 32, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
08.01.2014 |
|
Faktúra |
1312212
|
Správa a servis počítačov
|
250,00 |
s DPH |
Údržba PC siete/15.10.2008
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
|
DELNET SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
02.09.2013 |
|
Faktúra |
1312006
|
správa a servis počítačovej siete
|
250.- |
s DPH |
Údržba PC siete 15.10.2008
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
|
Delnet Slovakia, s.r.o |
Základná škola s MŠ Centrum I 32, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
07.01.2013 |
|
Faktúra |
1312142
|
správa a servis počítačovej siete
|
250.- |
s DPH |
Údržba PC siete 15.10.2008
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
|
Delnet Slovakia, s.r.o |
Základná škola s MŠ Centrum I 32, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
03.06.2013 |
|
Faktúra |
1312076
|
správa a servis počítačovej siete
|
250.- |
s DPH |
Údržba PC siete 15.10.2008
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
|
Delnet Slovakia, s.r.o |
Základná škola s MŠ Centrum I 32, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
04.04.2013 |
|
Faktúra |
14235
|
Účtovné súvsťažnosti v samospráve
|
23,00 |
s DPH |
záväzná objednávka z 4.12. 2013
|
|
|
25.02.2014 |
|
|
|
Regionálne združenie miest a občí stredného považia |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
25.02.2014 |
|
Faktúra |
2140048644
|
vodné, stočné
|
270,06 |
s DPH |
zmluva č. 16582008/14.11.2008
|
16582008/14.11.2008
|
|
14.07.2014 |
|
|
|
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
14.07.2014 |
|
Faktúra |
1207007
|
poradenská činnosť
|
140.- |
s DPH |
zmluva zo dňa 14. 06. 2012
|
Projekt Premena tradičnej školy na modernú
|
|
23.10.2012 |
|
|
|
Coplete Solutions, s.r.o |
Základná škola s MŠ Centrum I 32, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
23.10.2012 |
|
Faktúra |
7213159313
|
opakovaná dodávka zemného plynu
|
4,00 |
s DPH |
zmluva o opakovanej dodávke
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
|
SPP |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
03.07.2014 |
|
Faktúra |
7213159311
|
opakovaná dodávka zemného plynu
|
60,00 |
s DPH |
zmluva o opakovanej dodávke
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
|
SPP |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
03.07.2014 |
|
Faktúra |
2763605623
|
poplatky
|
48,62 |
s DPH |
zmlu o pripojení č.0235852/04.02.03
|
0235852/04.02.03
|
|
09.07.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
15.07.2014 |
|
Faktúra |
20130034
|
inštalácia siete, učebňa tenkých klientov
|
1358.- |
s DPH |
projekt
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
|
F.A.T., s.r.o |
Základná škola s MŠ Centrum I 32, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
19.03.2013 |
|
Faktúra |
2012265
|
tonery
|
1 058,10 |
s DPH |
projekt
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
Miloš Brunai JUMBO CAR-COM |
Základná škola s MŠ Centrum I 32, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
21.12.2012 |
|
Faktúra |
20221273-01
|
Odb. videoseminár
|
30,00 |
s DPH |
prihláška
|
|
|
17.05.2022 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
20.05.2022 |
20.05.2022 |
|
Faktúra |
20221551-01
|
Odb. semináre ZŠ
|
30,00 |
s DPH |
prihláška
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
Faktúra |
1278507
|
servisný prenájom rohoží
|
42.77.- |
s DPH |
prenájom rohoží 05.11.2007
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
Lindstrom |
Základná škola s MŠ Centrum I 32, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
08.01.2013 |
|
Faktúra |
744170
|
servisný prenájom rohoží
|
42,77 |
s DPH |
prenájom rohoží 05.11.2007
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
|
Lindstrom |
Základná škola s MŠ Centrum I 32, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
12.11.2012 |
|
Faktúra |
091-2016
|
Odpadkové koše
|
633,40 |
s DPH |
internetová-309
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
Ing. Marian Podlešny - Standmar |
Základná škola s materskou školou CI 32, Dubnica nad Váhom |
RNDr. Jana Vargová |
riaditeľ školy |
|
01.06.2016 |