|
|
Faktúra |
20120467
|
dodávka tepla
|
7515,18,- Eur |
s DPH |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
DcaTherm, a.s. |
Základná škola s MŠ Centrum I 32 |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2128000512
|
vodné a stočné
|
309,75,- Eur |
s DPH |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s MŠ Centrum I 32 |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
70631326
|
virtuálna knižnica
|
16,56,- Eur |
s DPH |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
Komenský, s.r.o |
Základná škola s MŠ Centrum I 32 |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1122202094
|
kancelárske potreby, diplomy
|
162,20,- Eur |
s DPH |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola s MŠ Centrum I 32 |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
123003771
|
stravné lístky
|
194,51,- Eur |
s DPH |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
Vaša Slovensko, s. r. o |
Základná škola s MŠ Centrum I 32 |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Objednávka |
Obj. zo dňa 14.03.2012
|
Prenájom športového zariadenia
|
430,00 |
s DPH |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
Školní sportovní klub pri ZŠ Otrokovice |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
21206203
|
publikácia Vzdelávanie detí s poruchami
|
39,56,- Eur |
s DPH |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
|
Raabe, s.r.o |
Základná škola s MŠ Centrum I 32 |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Objednávka |
OBV12005
|
revízia výťahov škole
|
102,- Eur |
s DPH |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
|
Schindler |
Základná škola s MŠ Centrum I 32 |
Jana Vargová, RNDr. |
riaditeľ školy |
|
15.03.2012 |
|
|
Objednávka |
OBV12019
|
ciachovanie váh
|
150,- Eur |
s DPH |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
Miloš Piesecký |
Základná škola s MŠ Centrum I 32 |
Jana Vargová, RNDr. |
riaditeľ školy |
|
27.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2122202118
|
diplomy
|
127,17,- Eur |
s DPH |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola s MŠ Centrum I 32 |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Objednávka |
OBV12020
|
hojdačky, šmýkačky
|
130,- Eur |
s DPH |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
|
Dextrade Žilina, s.r.o |
Základná škola s MŠ Centrum I 32 |
Jana Vargová, RNDr. |
riaditeľ školy |
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20120591
|
zúčtovanie nákladov za dodávku tepla
|
-8493,20,- Eur |
s DPH |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
|
DcaTherm, a.s. |
Základná škola s MŠ Centrum I 32 |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
21207014
|
pedag.diag. v praxi MŠ - marec 2012
|
40,01,- Eur |
s DPH |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
|
Raabe, s.r.o |
Základná škola s MŠ Centrum I 32 |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20120578
|
zúčtovanie nákladov za dodávku tepla
|
-2394,34,- Eur |
s DPH |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
|
DcaTherm, a.s. |
Základná škola s MŠ Centrum I 32 |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7202748565
|
telefón
|
41,41,- Eur |
s DPH |
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s MŠ Centrum I 32 |
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Objednávka |
OBV12021
|
kancelárske potreby
|
350.- |
s DPH |
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
|
Papiernictvo Stanislav Kršiak |
Základná škola s MŠ Centrum I 32 |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2146663623
|
telefón
|
26,94,- Eur |
s DPH |
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s MŠ Centrum I 32 |
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1200014
|
ciachovanie váh
|
143,30,- Eur |
s DPH |
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
Miloš Piesecký |
Základná škola s MŠ Centrum I 32 |
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
Objednávka |
OBV12022
|
čistiace prostriedky
|
550.- |
s DPH |
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
Dca Náradie, s.r.o |
Základná škola s MŠ Centrum I 32 |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
|
02.04.2012 |
|
|
Objednávka |
OBV12023
|
čistiace prostriedky
|
250.- |
s DPH |
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
Dca Náradie, s.r.o |
Základná škola s MŠ Centrum I 32 |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
|
02.04.2012 |